2025年第1号
(总第28号)
(2025年2月13日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2024年9月9日至11月8日,句容市审计局对句容市城市管理局(以下简称市城管局)2023年度部门预算执行和决算草案情况进行了审计,重点审计了市城管局本级和所属句容市环境卫生管理处、句容市园林管理中心、句容市城市管理综合行政执法大队、句容市数字化城市管理指挥中心单位,对有关事项进行了延伸审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
市城管局为市级预算单位。市财政局批复市城管局2023年度部门收支预算16973.14万元,调整后预算20175.39万元。审计结果表明,市城管局本级及本次审计的所属单位2023年度预算执行及财务收支基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。
二、审计发现的主要问题
(一)预算编制、批复、调整和决算方面的问题。
1.部分预算指标执行率较低,编制缺乏科学合理性。
2.部门未及时向所属单位批复预算和决算。
(二)预算执行方面的问题。
1.工会经费列支不规范。
2.扩大预算开支范围。
3.超标准提取库存现金。
(三)资产管理方面的问题
节日氛围营造资产管理不到位。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告。对于预算编制、执行方面的问题,要求市城管局严格执行预算编制要求,保障预算执行进度;对资产管理不到位问题,要求市城管局应当按规定管理相关资产。
针对审计发现的问题,市审计局建议:市城管局应严格执行预算编制要求,细化本级预算编制,及时向其所属单位批复预算和决算,根据实际支出提取库存现金,根据资产特性设立资产进出库纸质登记台账。
四、审计发现问题的整改情况
市城管局对审计发现的问题十分重视,及时进行了整改,并在2025年1月将整改情况向市审计局进行了反馈。目前,上述问题均已整改完毕。